Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 08:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141037120
Číslo faktúry: FD /0202/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 00000000
Predmet: Zvoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 656,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.06.2014
Dátum vystavenia: 11.06.2014
Dátum splatnosti: 25.06.2014
Dátum úhrady: 25.06.2014
Súbor:
Zverejnené: 25.06.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov