Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0040/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Tibor Kostka |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 41101651 |
Predmet: | Servis a údržba výpočtovej techniky |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2024 |
Dátum úhrady: | 01.02.2024 |
Súbor: | FD_0040_24 |
Zverejnené: | 25.03.2024 |