Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0165/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Výmena kobercov škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 118,37 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.03.2024 |
Dátum úhrady: | 07.03.2024 |
Súbor: | FD_0165_24 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |